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泰宁县审计局在对丹霞泰宁古城停车场建设项目决算审计中,发现存在基本建设程序不规范、订立补充协议不规范、多计项目工程款、项目进度进展缓慢及未建立内控制度等问题。审计组向被审计项目单位县城发集团提出了严格规范基本建设程序,加强合同管理,完善进度管理制度,建立健全内部控制制度的审计建议,并持续督促审计整改,有力有效助推国有企业规范管理。
被审计项目单位高度重视审计提出的建议,及时召开审计整改工作会议,认真剖析问题成因,采取切实有效的措施进行整改。一是建章立制,出台了《工程建设管理制度》《内部选择经营承包团队管理办法》《内部审计管理制度》等15项规章制度;二是对多计工程款的问题及时进行核实和扣除;三是对项目负责人进行诫勉谈话。被审计项目单位积极落实审计整改到位,实现了源头上企业自身管理逐步向规范化、现代化和精细化方向高质量发展。(泰宁县审计局黄雪莲供稿)
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