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沙县区审计局:精准发力,筑牢下属事业单位预算监管防线
来源:电竞投注平台 时间:2025-05-22 15:20

  近期,沙县区审计局在某单位2024年预算执行审计中,针对其下属事业单位众多、管理链条长的特点,靶向预算执行薄弱环节,以“三紧盯”为抓手强化监督,助力提升内部监管效能。

  一是紧盯专项资金使用风险。聚焦城市燃气管道老化更新改造、保障性住房修缮等重大民生项目,全面审查资金流向及使用效益。重点核查项目立项审批合规性、资金拨付进度、工程建设质量验收等关键环节,通过比对项目台账与资金流水,精准识别挪用、截留、闲置等风险点,确保惠民资金落到实处。

  二是紧盯往来款项清理盲区。对长期挂账、异常交易及大额往来款项开展专项抽查,综合运用账实核对、凭证追溯等手段,深入剖析款项形成原因与审批流程,重点监督清理工作推进力度及合规性,有效防范潜在财务风险。

  三是紧盯一般性支出漏洞。通过细查凭证、账册,对办公经费使用情况开展穿透式审查,发现邮电费因多项网络服务费用叠加存在超支问题,暴露出预算执行不严格、费用明细管理粗放等短板。审计组当即提出整改要求,推动建立费用支出统筹管控机制。

  针对审计发现的问题,沙县区审计局立足长效治理,提出强化内部审计、完善内控体系、加强下属单位预算执行日常监管等建议,督促被审计单位严格预算刚性约束,优化资金使用结构,切实提升财政资金使用效益,为规范内部管理、防范系统性风险提供审计保障。(沙县区审计局供稿)

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